Menu Ventes, Livraisons
La facture peut immédiatement être imprimée lors de la création d'un bon de livraison.
Créez une livraison de façon habituelle ou rouvrez un bon de livraison existant.
Seuls les bons de livraison avec le statut "Encodage", "Imprimé" ou "Prêt à être facturé" peuvent être facturés.
Cliquez sur le bouton Facturer <SH-F7>. La fenêtre Facturer livraison est ouvert.
Le livre journal de vente par défaut et l'exercice sont déjà remplis.
Le numéro de facture se trouve sur 0. Le premier numéro de facture suivant est automatiquement attribué lors de la commande d'impression donc au moment où la facture est créée et traitée.
Facturation client: le client du bon de livraison. À ce stade, vous pouvez encore décider de créer la facture sur un autre client sans modifier le bon de livraison.
Date et échéance: sont automatiquement remplies et calculées à l'aide des données du client. Ces données peuvent être modifiées de façon manuelle.
Texte: appuyez sur F3 pour la liste de sélection des textes fixes disponibles. Vous pouvez également remplir un texte. Faites attention: ce texte n'est pas sauvegardé.
Mise en pages Facture: affiche les mises en pages disponibles. La colonne Sélection affiche la/les mise(s) en pages activée(s) par défaut. Vous pouvez modifier aussi bien le Nombre que la Sélection.
Cliquez sur l'icône Imprimer pour créer et imprimer la facture.
Exemple d'impression facture
Un exemple d'impression égale une commande d'impression pour votre ordinateur! N'utilisez donc jamais l'exemple d'impression pour vérifier si la facture est complète. Le numéro de facture est en effet attribué et le statut "Facturé" est attribué. Vous ne pouvez plus modifier la facture.
Utilisez à la place la facture pro forma. Le numéro de facture n'est pas attribué dans ce cas et le statut "Facturé" n'est pas attribué.